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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar -da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3223, no valor de 5.11 o valor rodado referente ao mês de março de 2022. 16.469,53 16.469,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 transporte escolar -da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3223, no valor de 5.11 o valor rodado referente ao mês de março de 2022. 16.469,53
05/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 545. 16.469,53
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 16.138,49
07/04/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1841/2022 331,04
TOTAL 16.469,53 16.469,53 16.469,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2022 331,04 Lançada
TOTAL   331,04