Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
mão de obra -para conserto do Micro Computador, troca de peças e formatação e reinstalação sistema. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2022 |
mão de obra -para conserto do Micro Computador, troca de peças e formatação e reinstalação sistema. |
520,00 |
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13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0008. |
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520,00 |
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18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1902/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002798 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.