Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1937 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FLUIDO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES COM APLICAÇÃO VIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL - |
69,00 |
69,00 |
4.00 |
BICO INJETOR - |
165,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2022 |
FLUIDO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES COM APLICAÇÃO VIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL - BICO INJETOR - |
729,00 |
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25/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 040205730. |
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729,00 |
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29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1937/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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729,00 |
TOTAL |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.