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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1945 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contribuição anual no valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais),que serão pagas em 10 (dez) parcelas ao Coral Municipal de Ernestina, através da Lei autorizativa nº 2.802/2022 de 06 de abril de 2022 a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e 23.300,00 23.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 contribuição anual no valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais),que serão pagas em 10 (dez) parcelas ao Coral Municipal de Ernestina, através da Lei autorizativa nº 2.802/2022 de 06 de abril de 2022 a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e 23.300,00
18/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 001/002/2022. 6.162,50
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. MARÇO/ABRIL/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 6.162,50
09/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 003/2022. 1.962,50
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. MAIO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
03/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 006/2022. 1.962,50
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. JUNHO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
08/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 005/2022. 1.962,50
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. JULHO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
02/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal deAdministração. sob OUTROS nº 006/2022. 1.962,50
08/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. AGOSTO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
31/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 007/2022. 1.962,50
03/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. SETEMBRO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
21/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 009/2022. 1.962,50
03/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. OUTUBRO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
20/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 009/2022. 1.962,50
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
15/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 12/2022. 1.962,50
16/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 1.962,50
30/12/2022 NAO UTILIZADO -1.437,50
TOTAL 21.862,50 21.862,50 21.862,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.