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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2063 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 8,05 8,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 8,05
30/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004683. 8,05
06/06/2022 Pagamento de Empenho 2063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8,05
TOTAL 8,05 8,05 8,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.