Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X12X2000M |
16,00 |
64,00 |
10.00 |
FIO PARALELO 2X2,5 |
6,90 |
69,00 |
1.00 |
PU CALHAS CNZA 400G |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
PU MULTIUSO CINZA 400G |
26,50 |
26,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X12X2000M FIO PARALELO 2X2,5 PU CALHAS CNZA 400G PU MULTIUSO CINZA 400G |
189,50 |
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22/04/2022 |
Liquidado por Nerusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006505. |
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189,50 |
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27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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189,50 |
TOTAL |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.