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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2076 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 IBUPROFENO 600MG 0,16 1.600,00
200.00 NEOMICINA 25MG/G BACITRACINA 250UI/G 1,59 318,00
10000.00 PARACETAMOL 750MG 0,12 1.200,00
100.00 ADRENALINA EPINEFRINA 1/1000 AMPOLA 1/1ML 1,80 179,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 IBUPROFENO 600MG NEOMICINA 25MG/G BACITRACINA 250UI/G PARACETAMOL 750MG ADRENALINA EPINEFRINA 1/1000 AMPOLA 1/1ML 3.297,90
05/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010606. 497,90
25/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAN/RS/2022 JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1021 2 497,90
02/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011415. 1.600,00
17/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011365. 1.200,00
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10212 1.200,00
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10212 1.600,00
TOTAL 3.297,90 3.297,90 3.297,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.