Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 - |
26,36 |
52,72 |
2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - |
11,05 |
22,10 |
1.80 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2 TRAMAS - |
68,56 |
123,41 |
2.00 |
PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. - |
8,20 |
16,40 |
2.00 |
PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. - |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2022 |
FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 - CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2 TRAMAS - PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. - PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. - |
234,63 |
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06/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/550; |
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234,63 |
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17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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234,63 |
TOTAL |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.