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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LINDOMAR KUHN - ME - OFICINA DO DIVINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EIXO INTERMEDIÁRIO 1.848,00 1.848,00
1.00 JOGO JUNTA CAMBIO 273,00 273,00
13.00 ÓLEO 80 45,00 585,00
8.00 QUEROZENE 20,00 160,00
1.00 ROLAMENTO DIANT. EIXO ENTRADA 129,00 129,00
2.00 ROLAMENTO DIAT. TRAS 211,50 423,00
1.00 ROLAMENTO TRASEIRO EIXO INTERMEDIÁRIO 295,50 295,50
1.00 TOMADA DE FORÇA 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 EIXO INTERMEDIÁRIO JOGO JUNTA CAMBIO ÓLEO 80 QUEROZENE ROLAMENTO DIANT. EIXO ENTRADA ROLAMENTO DIAT. TRAS ROLAMENTO TRASEIRO EIXO INTERMEDIÁRIO TOMADA DE FORÇA 6.013,50
25/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 189. 6.013,50
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2022 LINDOMAR KUHN - ME - OFICINA DO DIVINO - 8955 6.013,50
TOTAL 6.013,50 6.013,50 6.013,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.