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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ADESIVO 3,5 X 3,5 C RECORTES 0,50 75,00
1.00 PLACA PS2, ADESIVO VINIL 40X30 45,00 45,00
1.00 FAIXA 4X1,70 C REFORCO CANALETA E CRILICO, ILHEOS 925,00 925,00
5.00 FAIXA 50X30 28,00 140,00
11.00 IMPRESSOS 4X4 EM BLOCOS 100 FOLHAS 1,36 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 ADESIVO 3,5 X 3,5 C RECORTES PLACA PS2, ADESIVO VINIL 40X30 FAIXA 4X1,70 C REFORCO CANALETA E CRILICO, ILHEOS FAIXA 50X30 IMPRESSOS 4X4 EM BLOCOS 100 FOLHAS 1.200,00
25/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 06932. 1.200,00
29/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00