Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ORQUÍDEA |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
ANTÚRIO |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
GLOXINIA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
ORQUÍDEA ANTÚRIO GLOXINIA |
185,00 |
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28/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 040279313. |
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185,00 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
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185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.