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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, 102 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.938 mensais, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de abril de 2022. 9.069,84 9.069,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, 102 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.938 mensais, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de abril de 2022. 9.069,84
04/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0017. 9.069,84
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 8.887,54
09/05/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2424/2022 182,30
TOTAL 9.069,84 9.069,84 9.069,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/05/2022 182,30 Lançada
TOTAL   182,30