Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: I SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, 102 km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.938 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de abril de 2022. | 9.903,18 | 9.903,18 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/05/2022 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, 102 km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.938 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de abril de 2022. | 9.903,18 | ||
05/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0013. | 9.903,18 | ||
09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2022 I SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 9.606,08 | ||
09/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2425/2022 | 297,10 | ||
TOTAL | 9.903,18 | 9.903,18 | 9.903,18 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 09/05/2022 | 297,10 | Lançada | |
TOTAL | 297,10 |