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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE LAVAGENS de 3 lavagens nos caminhões placas IVN 3168, IZX 4J80 e IOD 2670. 150,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 SERVIÇO DE LAVAGENS de 3 lavagens nos caminhões placas IVN 3168, IZX 4J80 e IOD 2670. 450,00
04/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 010. 450,00
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2441/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6434 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.