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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE 379,00 758,00
2.00 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS 113,00 226,00
1.00 KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 65,00 65,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE 245,00 490,00
1.00 KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO 1.607,00
19/05/2022 Empenho em duplicidade -1.607,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.