Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2463 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE |
379,00 |
758,00 |
2.00 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS |
113,00 |
226,00 |
1.00 |
KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO |
65,00 |
65,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE |
245,00 |
490,00 |
1.00 |
KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2022 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRAE KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO |
1.607,00 |
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19/05/2022 |
Empenho em duplicidade |
-1.607,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.