Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Excesso de Ligações do Galpão de Máquinas, referente ao mês de abril de 2022. |
3,30 |
3,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2022 |
Emp. referente a Excesso de Ligações do Galpão de Máquinas, referente ao mês de abril de 2022. |
3,30 |
|
|
10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1475339/1744550. |
|
3,30 |
|
13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
|
|
3,30 |
TOTAL |
3,30 |
3,30 |
3,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.