Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2509 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a 273 cópias excedentes da Impressora da Secretaria de educação, referente ao mês de abril de 2022. |
27,30 |
27,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
Emp. referente a 273 cópias excedentes da Impressora da Secretaria de educação, referente ao mês de abril de 2022. |
27,30 |
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11/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 011169. |
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27,30 |
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16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2022
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
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27,30 |
TOTAL |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.