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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria de Obras. 18,90 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria de Obras. 18,90
25/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01005. 18,90
26/05/2022 Pagamento de Empenho 2601/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,90
TOTAL 18,90 18,90 18,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.