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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 23,00 23,00
4.00 OLEO 5W40 ELAION 45,00 180,00
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 35,00 35,00
2.00 KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO, para manutenção e conserto do veículo GOL de placas IUT 9735. 49,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 FILTRO DE ÓLEO MOTOR OLEO 5W40 ELAION FILTRO DE AR CONDICIONADO KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO, para manutenção e conserto do veículo GOL de placas IUT 9735. 336,00
26/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040782117. 336,00
30/05/2022 Pagamento de Empenho 2613/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 336,00
TOTAL 336,00 336,00 336,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.