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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. 750,00 1.500,00
4.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 OBS;PARA USO 35,00 140,00
1.00 FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO 640,00 640,00
1.00 FILTRO TRANSMISSÃO RANDON, para manutenção da Motoniveladora Caterpilar 120K. 1.320,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 OBS;PARA USO FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO FILTRO TRANSMISSÃO RANDON, para manutenção da Motoniveladora Caterpilar 120K. 3.600,00
06/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0372. 3.600,00
08/07/2022 Pagamento de Empenho 2640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.