Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
750,00 |
1.500,00 |
4.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 OBS;PARA USO |
35,00 |
140,00 |
1.00 |
FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO |
640,00 |
640,00 |
1.00 |
FILTRO TRANSMISSÃO RANDON, para manutenção da Motoniveladora Caterpilar 120K. |
1.320,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2022 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 OBS;PARA USO FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO FILTRO TRANSMISSÃO RANDON, para manutenção da Motoniveladora Caterpilar 120K. |
3.600,00 |
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06/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0372. |
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3.600,00 |
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08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.600,00 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.