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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2690 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVAS DE MALHA 18,00 108,00
1.00 LUVA DE LÁTEX 10,00 10,00
20.00 CORDA AQUARELA 14MM COLORIDA 3,00 60,00
4.00 LUVAS EM LÁTEX TAMANHO G 16,00 64,00
1.00 GARRAFAO SUPERTERMO 5 LITROS, materiais diversos para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. 63,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 LUVAS DE MALHA LUVA DE LÁTEX CORDA AQUARELA 14MM COLORIDA LUVAS EM LÁTEX TAMANHO G GARRAFAO SUPERTERMO 5 LITROS, materiais diversos para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. 305,00
24/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 028510 305,00
26/05/2022 Pagamento de Empenho 2690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.