Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2691 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
Ferramentas |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAVADEIRA SEM CABO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
CABO P/PA |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
ENXADA C/ CABO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
ARAME |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
ARAME P/CERCA ELETRICA |
45,00 |
45,00 |
3.00 |
CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
38,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
CAVADEIRA SEM CABO CABO P/PA ENXADA C/ CABO ARAME ARAME P/CERCA ELETRICA CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
305,00 |
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24/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 28510. |
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305,00 |
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26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2691/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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305,00 |
TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.