Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2022 |
AMOXICILINA 400MG/5ML + ACIDO CLAVULANICO 57MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 70ML APÓS RECONSTITUIÇÃO FR - CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR COM 20ML FR - FLUCONAZOL 150MG CAP - LORATADINA XAROPE 5MG/ML C/100ML FRASCO - NIMESULIDA 100MG CPR - SERTRALINA 50MG CPR - SORINE INFANTIL CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO - |
3.362,90 |
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01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000737163. |
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507,00 |
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07/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000739820. |
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854,90 |
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11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/742832; |
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1.078,00 |
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18/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000744990. |
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539,00 |
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24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2022 - REF. LICITAÇÃO/CONTRATOS/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113
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507,00 |
04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2022 - REF. CONSÓRCIO/LICITAÇÃO/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113
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854,90 |
11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113
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1.078,00 |
17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2022 - REF. CONSÓRCIO/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113
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539,00 |
28/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000793741. |
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276,00 |
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18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113
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276,00 |
21/11/2022 |
Não entrega do medicamento perla empresa |
-108,00 |
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TOTAL |
3.254,90 |
3.254,90 |
3.254,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.