Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO P2XP10 |
12,90 |
12,90 |
1.00 |
BATERIA DURACEL 9V |
27,50 |
27,50 |
1.00 |
CABO P10XP10 |
25,90 |
25,90 |
1.00 |
EXTENSAO JETCON 10M |
39,90 |
39,90 |
1.00 |
PINO ADAPTADOR BIPOLAR, materias para uso em Capacitação e Palestras da Saúde. |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2022 |
CABO P2XP10 BATERIA DURACEL 9V CABO P10XP10 EXTENSAO JETCON 10M PINO ADAPTADOR BIPOLAR, materias para uso em Capacitação e Palestras da Saúde. |
114,10 |
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16/09/2022 |
Compra não realizada |
-114,10 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.