Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2733 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
153,70 |
153,70 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
129,30 |
129,30 |
1.00 |
FILTRO 561457C1 |
119,15 |
119,15 |
1.00 |
FILTRO 561457C1 |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
FILTRO RETORNO TANQUE HIDRAULICO |
581,20 |
581,20 |
2.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
90,70 |
181,40 |
1.00 |
FILTRO TRANSMISSÃO |
365,30 |
365,30 |
2.00 |
ÓLEO TRANSMISSÃO |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
OLEO SAE 30 |
630,00 |
630,00 |
1.00 |
FILRO DE OLEO LUBRIFICANTE FTOX 00199 |
79,80 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2022 |
ELEMENTO FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO 561457C1 FILTRO 561457C1 FILTRO RETORNO TANQUE HIDRAULICO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO TRANSMISSÃO ÓLEO TRANSMISSÃO OLEO SAE 30 FILRO DE OLEO LUBRIFICANTE FTOX 00199 |
2.374,85 |
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26/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SErviços Urbanos, sob DANFE nº 0370. |
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2.374,85 |
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01/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.374,85 |
TOTAL |
2.374,85 |
2.374,85 |
2.374,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.