Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONITOR LED HD, tela de 18,5”, em painel LED LCD |
687,80 |
1.375,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
MONITOR LED HD, tela de 18,5”, em painel LED LCD |
1.375,60 |
|
|
09/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 001524. |
|
1.375,60 |
|
01/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2022
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - 9274 |
|
|
1.375,60 |
TOTAL |
1.375,60 |
1.375,60 |
1.375,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.