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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIO PARALELO 2X2,5 6,25 62,50
2.00 FIO SOLIDO 2,5 MM 3,15 6,30
1.00 PLUG MACHO 3,50 3,50
1.00 TIMER DIGITAL 155,00 155,00
1.00 TOMADA EXTERNA RETANGULAR 7,00 7,00
2.00 TUBO FLEXIVEL 2,20 4,40
1.00 TUBO ELETRODUTO 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 BUCHAS 6 FIO PARALELO 2X2,5 FIO SOLIDO 2,5 MM PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 PLUG MACHO TIMER DIGITAL TOMADA EXTERNA RETANGULAR TUBO FLEXIVEL TUBO ELETRODUTO 256,40
02/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 006933. 256,40
01/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 256,40
TOTAL 256,40 256,40 256,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.