| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2992 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 1400 - 24, A QUENTE, G2 da Secretaria de Obras | 1.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 1400 - 24, A QUENTE, G2 da Secretaria de Obras | 5.000,00 | ||
| 06/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 10525. | 5.000,00 | ||
| 08/07/2022 | Pagamento de Empenho 2992/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||