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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 07/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE ANEIS DE PRESSAO - 326,50 326,50
8.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM - 4,75 38,00
1.00 BIELA DE COMPREENSOR - 569,79 569,79
1.00 CABEÇOTE COM VÁLVULAS - 635,00 635,00
1.00 KIT REPARO - 498,60 498,60
1.00 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1 TRAMA - 362,00 362,00
1.00 PISTÃO BLOCO - 676,50 676,50
1.00 COLA SILICONE - 45,00 45,00
1.00 VALVULA ESCAPE - 398,00 398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2022 KIT DE ANEIS DE PRESSAO - ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM - BIELA DE COMPREENSOR - CABEÇOTE COM VÁLVULAS - KIT REPARO - MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1 TRAMA - PISTÃO BLOCO - COLA SILICONE - VALVULA ESCAPE - 3.549,39
02/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 908. 3.549,39
04/02/2022 Pagamento de Empenho 30/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.549,39
TOTAL 3.549,39 3.549,39 3.549,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.