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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 3027 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM DO ONIBUS 100,00 100,00
2.00 LAVAGEM KOMBI 70,00 140,00
2.00 LAVAGEM DO GOL, frota de veículos usados pela Secretaria de Educação. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 LAVAGEM DO ONIBUS LAVAGEM KOMBI LAVAGEM DO GOL, frota de veículos usados pela Secretaria de Educação. 320,00
06/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0018. 320,00
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2022 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.