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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA TRASEIRA - LE 186,00 186,00
1.00 PARACHOQUE DIANTEIRO, para troca e manutenção do veículo Gol de placas IRU 3615. 428,00 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 LANTERNA TRASEIRA - LE PARACHOQUE DIANTEIRO, para troca e manutenção do veículo Gol de placas IRU 3615. 614,00
06/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 040975481. 614,00
09/06/2022 Pagamento de Empenho 3059/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 614,00
TOTAL 614,00 614,00 614,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.