Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 3067 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 03, Prainha Capão do Valo,, percorrendo 146,5 km diários em 24 dias trabalhados, totalizando 3,516, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022. | 17.966,76 | 17.966,76 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2022 | transporte escolar, da linha 03, Prainha Capão do Valo,, percorrendo 146,5 km diários em 24 dias trabalhados, totalizando 3,516, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022. | 17.966,76 | ||
07/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 549. | 17.966,76 | ||
09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 17.605,63 | ||
09/06/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3067/2022 | 361,13 | ||
TOTAL | 17.966,76 | 17.966,76 | 17.966,76 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 09/06/2022 | 361,13 | Lançada | |
TOTAL | 361,13 |