Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: I SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Faxinal, percorrendo 102 Km diários em 24 dias trabalhados, totalizando 2.448+50 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022. | 12.764,78 | 12.764,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2022 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Faxinal, percorrendo 102 Km diários em 24 dias trabalhados, totalizando 2.448+50 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022. | 12.764,78 | ||
08/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0014. | 12.764,78 | ||
09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2022 I SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 12.381,84 | ||
09/06/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3069/2022 | 382,94 | ||
TOTAL | 12.764,78 | 12.764,78 | 12.764,78 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 09/06/2022 | 382,94 | Lançada | |
TOTAL | 382,94 |