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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3099 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO PHILPS 5,0X80 0,55 5,50
10.00 ARRUELA 1/4 0,25 2,50
15.00 PLAFON FOXLUX BR 7,90 118,50
5.00 LAMP.LED AVANT 30 W 41,00 205,00
1.00 LUVA ALGODAO/LATEX AZ VOLK 17,00 17,00
1.00 KIT COMPL.P/CX ACOPL.SUP. BLUKIT 120,00 120,00
1.00 DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML 11,00 11,00
1.00 ASSENTO SANITARIO OVAL MANCO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 PARAFUSO PHILPS 5,0X80 BUCHA C/ANEL 6MM ARRUELA 1/4 PLAFON FOXLUX BR LAMP.LED AVANT 30 W LUVA ALGODAO/LATEX AZ VOLK KIT COMPL.P/CX ACOPL.SUP. BLUKIT DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML ASSENTO SANITARIO OVAL MANCO 545,30
08/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01957. 545,30
13/06/2022 Pagamento de Empenho 3099/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2807 545,30
TOTAL 545,30 545,30 545,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.