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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3120 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALIMENTAÇÃO, RTessarcimento a Servidora Adrieli G. Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Cusro da UNDIME, sobre Plano de Carreira do Magistério. 36,90 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 ALIMENTAÇÃO, RTessarcimento a Servidora Adrieli G. Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Cusro da UNDIME, sobre Plano de Carreira do Magistério. 36,90
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 033217. 36,90
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2022 ADRIELI GNICH VARGAS - 7121 36,90
TOTAL 36,90 36,90 36,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.