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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3152 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUPORTE MOLA TRASEIRA 318,00 636,00
1.00 ARRUELA LISA 14 MM 1,50 1,50
2.00 PORCA SEXT NC 3/4 TRAVANTE, para conserto e manutenção do Suporte de Molas do Caminhão Iveco placas ISA 6218. 3,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 SUPORTE MOLA TRASEIRA ARRUELA LISA 14 MM PORCA SEXT NC 3/4 TRAVANTE, para conserto e manutenção do Suporte de Molas do Caminhão Iveco placas ISA 6218. 644,50
11/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1497. 644,50
13/07/2022 Pagamento de Empenho 3152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 644,50
TOTAL 644,50 644,50 644,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.