Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RENATO BECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/06/2022, para levar documentação ao BADESUL. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/06/2022, para levar documentação ao BADESUL. |
50,00 |
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15/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 048862/090356. |
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50,00 |
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21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2022
RENATO BECKER - 3551 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.