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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3285 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROLETE LED 48W 320,00 320,00
4.00 TERMINAL, para troca e manutenção do veículo Sprinter de placas IZH 7J63. 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 FAROLETE LED 48W TERMINAL, para troca e manutenção do veículo Sprinter de placas IZH 7J63. 324,00
23/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 041256333. 324,00
28/06/2022 Pagamento de Empenho 3285/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 324,00
TOTAL 324,00 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.