| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR PRESSÃO de óleo F1000 Cargo, para uso na troca e manutenção da Retroescavadeira RD 406. | 384,20 | 384,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | SENSOR PRESSÃO de óleo F1000 Cargo, para uso na troca e manutenção da Retroescavadeira RD 406. | 384,20 | ||
| 07/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 430. | 384,20 | ||
| 08/07/2022 | Pagamento de Empenho 3477/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,20 | ||
| TOTAL | 384,20 | 384,20 | 384,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||