| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, 73,6 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.545,6 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 7.898,02 | 7.898,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, 73,6 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.545,6 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 7.898,02 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0052. | 7.898,02 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 7.739,27 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3490/2022 | 158,75 | ||
| TOTAL | 7.898,02 | 7.898,02 | 7.898,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2022 | 158,75 | Lançada | |
| TOTAL | 158,75 |