Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, linha 03, Prainha Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3076,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 15.720,91 | 15.720,91 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/06/2022 | transporte escolar, linha 03, Prainha Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3076,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 15.720,91 | ||
01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 601. | 15.720,91 | ||
05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 15.404,92 | ||
05/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3492/2022 | 315,99 | ||
TOTAL | 15.720,91 | 15.720,91 | 15.720,91 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 05/07/2022 | 315,99 | Lançada | |
TOTAL | 315,99 |