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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3492 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar, linha 03, Prainha Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3076,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. 15.720,91 15.720,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 transporte escolar, linha 03, Prainha Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3076,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. 15.720,91
01/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 601. 15.720,91
05/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 15.404,92
05/07/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3492/2022 315,99
TOTAL 15.720,91 15.720,91 15.720,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/07/2022 315,99 Lançada
TOTAL   315,99