Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
500,00 |
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11/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12040; |
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100,00 |
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16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12366; |
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100,00 |
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16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12658; |
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100,00 |
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18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12939; |
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100,00 |
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21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13227; |
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100,00 |
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16/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.