Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
500,00 |
|
|
| 11/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12040; |
|
100,00 |
|
| 16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12366; |
|
100,00 |
|
| 16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12658; |
|
100,00 |
|
| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12939; |
|
100,00 |
|
| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13227; |
|
100,00 |
|
| 16/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |