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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3720 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura. 180,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura. 900,00
11/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 12025; 180,00
16/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
13/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 12351; 180,00
16/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
13/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 12643; 180,00
18/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
11/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 12924; 180,00
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
12/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 13212; 180,00
16/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.