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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PU CALHAS BRANCA 400G 30,00 300,00
2.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,15 2,30
6.00 FITA ASFALTICA 15CM 6,50 39,00
1.00 ADESIVO PVC PARA TUBOS 17G 4,00 4,00
1.00 JOELHO SOLDAVEL PVC 2,50 2,50
1.00 SERRA FERRO 8,50 8,50
1.00 SOLVENTE KISA-RAS 1 LT 20,25 20,25
1.00 PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO 7,50 7,50
1.00 TINTA SPRAY COLOR JET 400ML - BRANCO BRILHANTE 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 PU CALHAS BRANCA 400G PARAFUSO TELHEIRO FITA ASFALTICA 15CM ADESIVO PVC PARA TUBOS 17G JOELHO SOLDAVEL PVC SERRA FERRO SOLVENTE KISA-RAS 1 LT PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO TINTA SPRAY COLOR JET 400ML - BRANCO BRILHANTE 402,05
13/07/2022 Empenho valor em duplicidade. -384,05
23/12/2022 Não realizado a compra -18,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.