Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COLHER MINI |
3,99 |
7,98 |
20.00 |
Pratos descartaveis com 15cm/10 und MINAPLAST |
2,99 |
59,80 |
2.00 |
GARFOS, para uso na Formação de professores. |
17,99 |
35,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2022 |
COLHER MINI Pratos descartaveis com 15cm/10 und MINAPLAST GARFOS, para uso na Formação de professores. |
103,76 |
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20/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/0152; |
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103,76 |
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20/07/2022 |
Empenho em projeto indevido |
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-103,76 |
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20/07/2022 |
projeto atividade indevido |
-103,76 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.