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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3908 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE P TV - universal Dtools 30,00 30,00
6.00 CABO PP - 2x1,5 mm 4,90 29,40
4.00 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 15,00 60,00
2.00 PINO - 3 saidas daneva 2P10 ABR, para uso na colocação da TV do Cras na parede no espaço das atividades, para ser usada com crianças, adolescentes e mulheres que frequentam o mesmo. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 SUPORTE P TV - universal Dtools CABO PP - 2x1,5 mm CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PINO - 3 saidas daneva 2P10 ABR, para uso na colocação da TV do Cras na parede no espaço das atividades, para ser usada com crianças, adolescentes e mulheres que frequentam o mesmo. 131,40
21/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. SocialConforme DANFE Nº 001/02027; 131,40
02/08/2022 Pagamento de Empenho 3908/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6470 131,40
TOTAL 131,40 131,40 131,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.