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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Data de lançamento: 22/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA ACIONAMENTO CAÇAMBA 1.050,00 1.050,00
0.50 SPRAY BRANCO, para conserto da Bomba de acionamento da Caçamba do caminhão placas IZX 4J80. 28,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2022 VALVULA ACIONAMENTO CAÇAMBA SPRAY BRANCO, para conserto da Bomba de acionamento da Caçamba do caminhão placas IZX 4J80. 1.064,00
29/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01532; 1.064,00
01/08/2022 Pagamento de Empenho 3919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.064,00
TOTAL 1.064,00 1.064,00 1.064,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.