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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 22/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso: FEAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTABILIZADOR 1000 VA, para instalação de Impressora no CRAS. 368,00 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2022 ESTABILIZADOR 1000 VA, para instalação de Impressora no CRAS. 368,00
27/07/2022 Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0367; 368,00
02/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.