Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM DO ONIBUS, do Transporte Escolar de placas IWB 6567. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2022 |
LAVAGEM DO ONIBUS, do Transporte Escolar de placas IWB 6567. |
100,00 |
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27/07/2022 |
Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0036; |
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100,00 |
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01/08/2022 |
Pagamento de Empenho 3953/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.