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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3961 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXAO HIDRAULICA 37,50 75,00
0.90 MANGUEIRA HIDRAULICA, para manutenção e troca de mangueiras hidráulicas da Retroescavadeira RD 406. 55,00 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA, para manutenção e troca de mangueiras hidráulicas da Retroescavadeira RD 406. 124,50
03/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/208; 124,50
05/10/2022 Pagamento de Empenho 3961/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,50
TOTAL 124,50 124,50 124,50
SALDO A PAGAR 0,00